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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9765 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº143 e Kombi nº 139 cfe.ordem de serviço nº 3334/13. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº143 e Kombi nº 139 cfe.ordem de serviço nº 3334/13. 150,00
13/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1691 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 150,00
19/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855993 PAGTO. REF. EMPENHO 009765/2013 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.