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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9768 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente balanceamento e mon tagem de pneus realizados na S 10 nº 151 cfe.ordem de compra nº3338/13. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 Valor referente balanceamento e mon tagem de pneus realizados na S 10 nº 151 cfe.ordem de compra nº3338/13. 200,00
13/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14540 ANEXA EATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 200,00
19/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000031 PAGTO. REF. EMPENHO 009768/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.