Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9824 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO/2013 |
0,00 |
348,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: DEZEMBRO/2013 |
348,66 |
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16/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
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348,66 |
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TOTAL |
348,66 |
348,66 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
348,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.