SUP.NEC.P/O DES.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de FEVEREIRO/2014.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2014
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de FEVEREIRO/2014.
3.500,00
27/02/2014
Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de FEVEREIRO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DE CAMARA DE VEREADORES VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.500,00
27/02/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001956/2014
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.