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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 106 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO IMPASI
Órgão: IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Transferências
Projeto / Atividade: compensação entre Regimes Previdenciários - 2905
Conta de Despesa: 3320.01.01.02.00.00 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DO MÊS DE JULHO\24 DO FLUXO E ESTOQUE DE DIVIDA DE 17 PROCESSOS CADASTRADOS E REGULARIZADOS 0,00 1.149.313,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DO MÊS DE JULHO\24 DO FLUXO E ESTOQUE DE DIVIDA DE 17 PROCESSOS CADASTRADOS E REGULARIZADOS 1.149.313,62
05/08/2024 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DO MÊS DE JULHO\24 DO FLUXO E ESTOQUE DE DIVIDA DE 17 PROCESSOS CADASTRADOS E REGULARIZADOS, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA 1.149.313,62
06/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2024 INSS - 49 1.149.313,62
TOTAL 1.149.313,62 1.149.313,62 1.149.313,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.