Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAFEWB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
50 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO IMPASI |
Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901 |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VLR. REF. PAGTO. DE RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI A1 |
255,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2024 |
VLR. REF. PAGTO. DE RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI A1 |
255,00 |
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05/04/2024 |
VLR. REF. PAGTO. DE RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO IMPASI A1
LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA |
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255,00 |
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08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 50/2024
SAFEWB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - 96 |
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255,00 |
TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.