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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELMARA INES GREFF CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 102 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: ELMARA INES GREFF CAMPOS
Órgão: IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 02\25 DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25 0,00 499,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 02\25 DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25 499,24
22/09/2025 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ADTO. 02\25 DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITOBB RPPS PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25.09.25, LIQUIDADO P\ PRRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER 499,24
22/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2025 ELMARA INES GREFF CAMPOS - 26 499,24
TOTAL 499,24 499,24 499,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.