Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO IMPASI |
Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
compensação entre Regimes Previdenciários - 2905 |
Conta de Despesa: |
3320.01.01.02.00.00 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS MÊS DE MARÇO\25 |
0,00 |
11.302,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS MÊS DE MARÇO\25 |
11.302,39 |
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31/03/2025 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DE 17 PROCESSOS MÊS DE MARÇO\25, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. LUCIA WOHLMUTH DA SILVA |
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11.302,39 |
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31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2025
INSS - 49 |
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11.302,39 |
TOTAL |
11.302,39 |
11.302,39 |
11.302,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.