Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
PIS\PASEP |
Órgão: |
IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I |
Unidade: |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PASEP e Precatórios Judiciais - 2904 |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL\25 CFE DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA |
0,00 |
26.882,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL\25 CFE DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA |
26.882,80 |
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30/04/2025 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL\25 CFE DARF EM ANEXO E BALANCETE DA RECEITA, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTER |
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26.882,80 |
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TOTAL |
26.882,80 |
26.882,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
26.882,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.