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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JORGE GONÇALVES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO IMPASI
Órgão: IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIARIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE ALMOÇO PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RPPS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 15.07.2025 0,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE ALMOÇO PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RPPS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 15.07.2025 84,00
14/07/2025 VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE ALMOÇO PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RPPS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ ALTA NO DIA 15.07.2025, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER 84,00
15/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2025 JORGE GONÇALVES FERREIRA - 161 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.