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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELMARA INES GREFF CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 45 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO IMPASI
Órgão: IMPASI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE I
Unidade: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: Suporte Administrativo ao IMPASI - 2901
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E ALMOÇO E JANTA A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP EM GRAMADO NOS 06,07, 08.05.26 1.008,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E ALMOÇO E JANTA A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP EM GRAMADO NOS 06,07, 08.05.26 1.008,00
04/05/2026 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E ALMOÇO E JANTA A FIM DE PARTICIPAR DO XXIV EMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP EM GRAMADO NOS 06,07, 08.05.26, LIQUIDADO P\ PRESIDENTE SRA. ADRIANA HUTHER 1.008,00
05/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2026 ELMARA INES GREFF CAMPOS - 26 1.008,00
TOTAL 1.008,00 1.008,00 1.008,00
SALDO A PAGAR 0,00