Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
580 |
30/01/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.716,58 |
1.716,58 |
1.716,58 |
581 |
30/01/2020 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1190 |
28/02/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.732,02 |
1.732,02 |
1.732,02 |
1905 |
31/03/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.953,74 |
2.953,74 |
2.953,74 |
2107 |
16/04/2020 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
2156 |
22/04/2020 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
2420 |
30/04/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.979,33 |
1.979,33 |
1.979,33 |
2923 |
29/05/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.872,93 |
2.872,93 |
2.872,93 |
3016 |
03/06/2020 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
1.449,39 |
1.449,39 |
1.449,39 |
3203 |
18/06/2020 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
109,60 |
109,60 |
109,60 |
3455 |
30/06/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.202,14 |
2.202,14 |
2.202,14 |
4035 |
31/07/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.713,37 |
2.713,37 |
2.713,37 |
4535 |
31/08/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.276,84 |
4.276,84 |
4.276,84 |
5023 |
30/09/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
6.029,51 |
6.029,51 |
6.029,51 |
5802 |
09/11/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
5.761,12 |
5.761,12 |
5.761,12 |
6964 |
23/12/2020 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.621,02 |
2.621,02 |
2.621,02 |
Sub-total |
39.967,59 |
39.967,59 |
39.967,59 |
Total |
39.967,59 |
39.967,59 |
39.967,59 |