Exercício: 2022 |
Nome do Credor: C F SOARES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3869 | 23/06/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 623,00 | 623,00 | 623,00 |
3870 | 23/06/2022 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 579,00 | 579,00 | 579,00 |
Sub-total | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | ||
Total | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 |