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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NEI STOLL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1661 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP.
Unidade: MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 040/2013 ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. E NF. NRO. 000003. 442,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 040/2013 ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. E NF. NRO. 000003. 442,89
28/03/2013 EDIMARA B. BACKES - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - NF 000003. 442,89
16/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 000329 PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2013 NEI STOLL - ME - 5179 442,89
TOTAL 442,89 442,89 442,89
SALDO A PAGAR 0,00