Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2013 |
Valor Empenhado referente a: 28 DIAS LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARES DA SEC. SAUDE NOS MES DE ABRIL/2013 E 08 MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2013, CFE. CONTRATO Nº 048/2013. |
3.573,24 |
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25/04/2013 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF 201300000001243 - COMP. 04.13. |
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373,33 |
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09/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. ABRIL/2013
DIGIFRED SISTEMAS INFORMATICA LTDA - 49 |
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373,30 |
22/05/2013 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 1366. MES MAIO/2013 |
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400,00 |
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05/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. MAIO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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400,00 |
28/06/2013 |
VANI GROMOSWKI - SEC. SAUDE - NF. 1472. MES JUNHO/2013. |
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400,00 |
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12/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. JULHO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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400,00 |
28/08/2013 |
VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 1707. MES AGOSTO/2013 |
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400,00 |
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04/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. AGOSTO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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400,00 |
25/09/2013 |
VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 1815. MES SETEMBRO/2013. |
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400,00 |
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04/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. SETEMBRO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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400,00 |
21/10/2013 |
VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 1585. MES JULHO/2013 |
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400,00 |
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25/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. JULHO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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400,00 |
29/10/2013 |
VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 1919, MES OUTUBRO/2013. |
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400,00 |
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11/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. OUTUBRO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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400,00 |
10/12/2013 |
VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE- NF. 2126, MES DEZEMBRO/2013. |
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400,00 |
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18/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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400,00 |
27/12/2013 |
VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 2024. MES NOVEMBRO/2013. |
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399,91 |
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31/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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399,94 |
TOTAL |
3.573,24 |
3.573,24 |
3.573,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.