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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3117 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP.
Unidade: MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.039/2013 ROTEIRO NRO. 02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. NF.1181. 3.037,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.039/2013 ROTEIRO NRO. 02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO. NF.1181. 3.037,50
11/06/2013 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 1181. 3.037,50
14/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2013 NADIR LIRA - 8345 3.037,50
TOTAL 3.037,50 3.037,50 3.037,50
SALDO A PAGAR 0,00