| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NEI STOLL - ME |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO/2013 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, TP 03/2013, ROTEIRO NRO. 05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. 000016. | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO/2013 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, TP 03/2013, ROTEIRO NRO. 05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. 000016. | 504,00 | ||
| 06/08/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF.000016. | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 504,00 | |||