| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 4225 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.038/2013 ROTEIRO NRO. 04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000185. | 2.301,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.038/2013 ROTEIRO NRO. 04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000185. | 2.301,94 | ||
| 06/08/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000185. | 2.301,94 | ||
| TOTAL | 2.301,94 | 2.301,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.301,94 | |||