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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4230 Data de lançamento: 07/08/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP.
Unidade: MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. 001427. 1.861,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2013 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. 001427. 1.861,90
07/08/2013 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 001427. 1.861,90
TOTAL 1.861,90 1.861,90 0,00
SALDO A PAGAR 1.861,90