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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 04/09/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade: SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO NO ESTABILIZADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR, COLOCAR VIDRO TRASEIRO E SERVIÇO NO PARACHOQUE TRASEIRO, 2H SERVIÇO NA CAÇAMBA, FIXAR FAROL DIANTEIRO E LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MERCEDES INT 1964, CARTA CONVITE Nº 16/2013. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2013 Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO NO ESTABILIZADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR, COLOCAR VIDRO TRASEIRO E SERVIÇO NO PARACHOQUE TRASEIRO, 2H SERVIÇO NA CAÇAMBA, FIXAR FAROL DIANTEIRO E LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MERCEDES INT 1964, CARTA CONVITE Nº 16/2013. 150,00
19/09/2013 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 839. 150,00
27/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856640 PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2013 SONIA MACHADO - 7586 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00