O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4865 Data de lançamento: 04/09/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,50H SERVIÇO FLEXIVEL DO OLEO DA TURBINA, REPAROS EM PARAFUSOS CARTER, ESTICAR CORREIA ALTERNADOR E TROCA KIT BIELETA E DEMAIS SERVIÇOS NA AMBULANCIA IPV 1212, CARTA CONVITE Nº 16/2013, CONTRATO Nº 64/2013. 462,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2013 Valor Empenhado referente a: 4,50H SERVIÇO FLEXIVEL DO OLEO DA TURBINA, REPAROS EM PARAFUSOS CARTER, ESTICAR CORREIA ALTERNADOR E TROCA KIT BIELETA E DEMAIS SERVIÇOS NA AMBULANCIA IPV 1212, CARTA CONVITE Nº 16/2013, CONTRATO Nº 64/2013. 462,50
19/09/2013 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 841,842. 462,50
27/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002480, 002521 PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2013 SONIA MACHADO - 7586 462,50
TOTAL 462,50 462,50 462,50
SALDO A PAGAR 0,00