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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA AMIGO DE VALOR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMCA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,50H MÃO DE OBRA SANAR PROBLEMA DE AQUECIMENTO, 2H MÃO DE OBRA LIMPEZA SISTEMA AREFECIMENTO DA PARATI DEW 4389 SA SEC. ASSIST. SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 065/2013, PROGRAMA MAIGO DE VALOR. 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 Valor Empenhado referente a: 4,50H MÃO DE OBRA SANAR PROBLEMA DE AQUECIMENTO, 2H MÃO DE OBRA LIMPEZA SISTEMA AREFECIMENTO DA PARATI DEW 4389 SA SEC. ASSIST. SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 065/2013, PROGRAMA MAIGO DE VALOR. 130,00
16/10/2013 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 003180. 130,00
14/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2013 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00