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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5559 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade: SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO REGULAGEM FREIO DO TRUCK E TROCA MANGUEIRA PISTÃO DA CAÇAMBA E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 Valor Empenhado referente a: 3H SERVIÇO REGULAGEM FREIO DO TRUCK E TROCA MANGUEIRA PISTÃO DA CAÇAMBA E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. 90,00
14/10/2013 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 850. 90,00
14/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5559/2013 SONIA MACHADO - 7586 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00