| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS |
| Número do empenho: | 5566 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 037/2013 ROTEIRO NRO. 01 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. ANEXO NRO. 000124. | 389,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 037/2013 ROTEIRO NRO. 01 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. ANEXO NRO. 000124. | 389,70 | ||
| 08/10/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000124. | 389,70 | ||
| 22/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000352 PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2013 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 | 389,70 | ||
| TOTAL | 389,70 | 389,70 | 389,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||