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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Data de lançamento: 21/10/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP.
Unidade: MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERV. NO MOTOR DE PARTIDA, 14,50H SERV. NA PARTE ELETRICA, FREIO TRASEIRO LADO ESQUE. E TROCA DE MOLA MESTRE TRASEIRA LADO DIREITO, 7H SERV. SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E PAINEL DO ONIBUS IPP 8251, CARTA CONV. Nº 16/2013 CONT. 064/2013. 735,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2013 Valor Empenhado referente a: 3H SERV. NO MOTOR DE PARTIDA, 14,50H SERV. NA PARTE ELETRICA, FREIO TRASEIRO LADO ESQUE. E TROCA DE MOLA MESTRE TRASEIRA LADO DIREITO, 7H SERV. SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E PAINEL DO ONIBUS IPP 8251, CARTA CONV. Nº 16/2013 CONT. 064/2013. 735,00
29/10/2013 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF 860. 735,00
14/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2013 SONIA MACHADO - 7586 735,00
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00