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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5762 Data de lançamento: 22/10/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade: SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7H MÃO DE OBRA NO SUPORTE FEICHE MOLAS TRAS. LADO ESQUER. E CORTE MAÇARICO, 5H SERV. COMPRESSOR DE AR E EMBREAGEM, 10H SERV. NO FEICHE DE MOLAS DIANT. LADO DIREITO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO MERCEDES IDM 5077, CARTA CONV. Nº 16/2013 CONT. Nº64/13. 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2013 Valor Empenhado referente a: 7H MÃO DE OBRA NO SUPORTE FEICHE MOLAS TRAS. LADO ESQUER. E CORTE MAÇARICO, 5H SERV. COMPRESSOR DE AR E EMBREAGEM, 10H SERV. NO FEICHE DE MOLAS DIANT. LADO DIREITO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO MERCEDES IDM 5077, CARTA CONV. Nº 16/2013 CONT. Nº64/13. 660,00
28/10/2013 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 867. 660,00
14/11/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5762/2013 SONIA MACHADO - 7586 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00