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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5990 Data de lançamento: 29/10/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE A POPULACAO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 400CMP ALBENDAZOL 40 mg, 25UN AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSÃO, 100UN CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO PEDIATRICA 100 ML, 25UN PENICILINA G BENZ 1200 E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA UNID. SANITARIA TOMADA DE PREÇO Nº05/2013 CONTRATO Nº 89/2013. 7.824,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2013 Valor Empenhado referente a: 400CMP ALBENDAZOL 40 mg, 25UN AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSÃO, 100UN CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO PEDIATRICA 100 ML, 25UN PENICILINA G BENZ 1200 E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA UNID. SANITARIA TOMADA DE PREÇO Nº05/2013 CONTRATO Nº 89/2013. 7.824,29
31/12/2013 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 52548,52549,53900,53240,54725. 7.492,29
31/12/2013 ESTORNO PELO NÃO FORNECIMENTO DA MERCADORIA. -332,00
10/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2013 CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 7.492,29
TOTAL 7.492,29 7.492,29 7.492,29
SALDO A PAGAR 0,00