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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6318 Data de lançamento: 18/11/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC. OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade: SEC. OBRAS, VIACAO, SERV. URBANO E ORGA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 77,91 LT GASOLINA P/ VEICULO MONTANA ANN 8214 E ROCADEIRA 02, 1792,94 LT OLEO DIESEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.PREGÃO Nº 01/2013,2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013 e PROCESSO Nº 01/2013. 4.423,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2013 Valor Empenhado referente a: 77,91 LT GASOLINA P/ VEICULO MONTANA ANN 8214 E ROCADEIRA 02, 1792,94 LT OLEO DIESEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.PREGÃO Nº 01/2013,2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013 e PROCESSO Nº 01/2013. 4.423,76
18/11/2013 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 004.305,004.343,004.325, 004.264,004.328,004.338,004.351,004.321,004.316,004.313,004.312, 004.307,004.304,004.303,004.302,004.298,004.292,004.291,004.284, 004.283,004.275,004.272,004.322,004.330,004.293. 4.423,76
TOTAL 4.423,76 4.423,76 0,00
SALDO A PAGAR 4.423,76