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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6914 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP.
Unidade: MANUT. DESEN. ENSINO RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6H SERV. DESCARGA, FEICHE DE MOLAS E ALGEMA, 8H SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SUAS PONTE E SERV. NA PARTE ELETRICA, 6H SERVIÇO TROCA DE MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E BUCHA DE MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDO DO ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 Valor Empenhado referente a: 6H SERV. DESCARGA, FEICHE DE MOLAS E ALGEMA, 8H SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SUAS PONTE E SERV. NA PARTE ELETRICA, 6H SERVIÇO TROCA DE MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E BUCHA DE MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDO DO ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. 600,00
26/12/2013 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 960. 600,00
31/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6914/2013 SONIA MACHADO - 7586 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00