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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6920 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2H SERV. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO DO DIESEL E TIRAR VAZAMENTOS, 6H SERV. SUSPENSÃO, 8H SOCORRO MECANICO NA CIDADE DE SEBERI, P/ CONSERTO NA INJEÇÃO ELETRONICA, 26,5H SERV. ARREFECIMENTO, PARTE ELETRICA E ELETRONICA DA VAN BOXER ISE 3652, CARTA CONVITE Nº 16/2013. 1.062,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 Valor Empenhado referente a: 2H SERV. TROCA OLEO MOTOR, FILTRO DO DIESEL E TIRAR VAZAMENTOS, 6H SERV. SUSPENSÃO, 8H SOCORRO MECANICO NA CIDADE DE SEBERI, P/ CONSERTO NA INJEÇÃO ELETRONICA, 26,5H SERV. ARREFECIMENTO, PARTE ELETRICA E ELETRONICA DA VAN BOXER ISE 3652, CARTA CONVITE Nº 16/2013. 1.062,50
27/12/2013 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 956. 1.062,50
31/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2013 SONIA MACHADO - 7586 1.062,50
TOTAL 1.062,50 1.062,50 1.062,50
SALDO A PAGAR 0,00