| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA - EPP |
| Número do empenho: | 7221 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNCIP. EDUCACAO, CULTURA E DESP. | ||||
| Unidade: | MANUT. DESENV. ENSINO REC - AUX. CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.039/2013 ROTEIRO NRO. 02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 1192. | 1.687,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.039/2013 ROTEIRO NRO. 02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 1192. | 1.687,50 | ||
| 23/12/2013 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 1192. | 1.687,50 | ||
| 31/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000358 PAGTO. REF. EMPENHO 7221/2013 NADIR LIRA - EPP - 8345 | 1.687,50 | ||
| TOTAL | 1.687,50 | 1.687,50 | 1.687,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||