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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN FRANCISCO GLENZEL DE MELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 07/03/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONFIGURACAO DE PROGRAMAS TCE E DEMAIS CONFIGURACOES PARA USO DO CLIENTE, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 024/2014. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONFIGURACAO DE PROGRAMAS TCE E DEMAIS CONFIGURACOES PARA USO DO CLIENTE, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 024/2014. 60,00
07/03/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 004.511.624. 60,00
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001454 PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2014 RENAN FRANCISCO GLENZEL DE MELLO - 12998 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00