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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1045 Data de lançamento: 11/03/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES, REF. AO MES 02/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 027/2014. 60,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2014 EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES, REF. AO MES 02/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 027/2014. 60,54
11/03/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 3871. 60,54
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001456 PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 60,54
TOTAL 60,54 60,54 60,54
SALDO A PAGAR 0,00