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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1088 Data de lançamento: 14/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,35KG MANDIOCA, 1,13KG CEBOLA, 3PCT, BISCOITO MARIA CHOCOLATE 370 GR, 3,87KG GUISADO, 3PCT. MASSA CASEIRA Nº 02 500 GR, 24LT. LEITE INTEGRAL 1 LT, 3UN. ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR E DEMAIS ITENS P/ PESSOA CARENTE SRª ROSEMERI EBLING, FICHA Nº 130. 232,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2014 Valor Empenhado referente a: 1,35KG MANDIOCA, 1,13KG CEBOLA, 3PCT, BISCOITO MARIA CHOCOLATE 370 GR, 3,87KG GUISADO, 3PCT. MASSA CASEIRA Nº 02 500 GR, 24LT. LEITE INTEGRAL 1 LT, 3UN. ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR E DEMAIS ITENS P/ PESSOA CARENTE SRª ROSEMERI EBLING, FICHA Nº 130. 232,18
14/03/2014 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000315. 232,18
19/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 232,18
TOTAL 232,18 232,18 232,18
SALDO A PAGAR 0,00