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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRESSA TERESINHA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1110 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4578. 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4578. 310,00
17/03/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ADIANTAMENTO NRO. 4578. 310,00
20/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001458 PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2014 ANDRESSA TERESINHA DOS SANTOS - 12980 310,00
15/04/2014 REF. ADIANTAMENTO 4578 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010952. -97,45
15/04/2014 REF. ADIANTAMENTO 4578 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010952. -97,45
15/04/2014 REF. ADIANTAMENTO 4578 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010952. -97,45
TOTAL 212,55 212,55 212,55
SALDO A PAGAR 0,00