| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 280,75LTS. OLEO DIESEL S-10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 772,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 280,75LTS. OLEO DIESEL S-10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 772,06 | ||
| 17/03/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.004.880,000.004.863, 000.004.859. | 772,06 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 772,06 | ||
| TOTAL | 772,06 | 772,06 | 772,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||