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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1130 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 613,39LT. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216, 461,37LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. 3.021,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 Valor Empenhado referente a: 613,39LT. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216, 461,37LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. 3.021,17
17/03/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.925,004.924,004.923,004.916, 004.910,004.906,004.907,004.917,004.899,004.888,004.885,004.864, 004.858,004.853,004.856,004.857,004.862,004.881,004.882,004.883, 004.889,004.894,004.897. 3.021,17
20/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 3.021,17
TOTAL 3.021,17 3.021,17 3.021,17
SALDO A PAGAR 0,00