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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1131 Data de lançamento: 17/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 36LT. LEITE INTEGRAL, 17PCT. BISCOITO SORTIDO 650 GR, 18PCT. BISCOITO MARIA 700 GR, P/ ALNCHE DOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 284,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2014 Valor Empenhado referente a: 36LT. LEITE INTEGRAL, 17PCT. BISCOITO SORTIDO 650 GR, 18PCT. BISCOITO MARIA 700 GR, P/ ALNCHE DOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 284,64
17/03/2014 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000317. 284,64
20/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 284,64
TOTAL 284,64 284,64 284,64
SALDO A PAGAR 0,00