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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 300CMP ALBENDAZOL 40 mg, 25 AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSÃO, 300 CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO PEDIATRICA 100 ML, 15 PENICILINA G BENZ 1200 + DILUENTE INJETAVÉL, 300 PERMETRINA FRASCO E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE Nº05/13. 8.760,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 Valor Empenhado referente a: 300CMP ALBENDAZOL 40 mg, 25 AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSÃO, 300 CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO PEDIATRICA 100 ML, 15 PENICILINA G BENZ 1200 + DILUENTE INJETAVÉL, 300 PERMETRINA FRASCO E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE Nº05/13. 8.760,06
23/06/2014 VANI GROMONSKI - SEC SAUDE - 58671, 58669, 59605, 62050. 8.743,56
23/06/2014 ESTORNO PELO VALOR DA ORDEM DE COMPRA MAIOR QUE O SALDO DOS ITENS LICITADOS. -16,50
15/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2014 CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 8.743,56
TOTAL 8.743,56 8.743,56 8.743,56
SALDO A PAGAR 0,00