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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1143 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3000CMP ANTIANÊMICO+SUPLEMENTO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS)POLIVITAMINICO) ADULTO COMPRIMIDOS, 100 ACICLOVIR CREME, 150CMP RAMIPRIL+ANLODIPINO 5/5 MG(NAPRIX A), 810CMP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013. 12.899,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 Valor Empenhado referente a: 3000CMP ANTIANÊMICO+SUPLEMENTO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS)POLIVITAMINICO) ADULTO COMPRIMIDOS, 100 ACICLOVIR CREME, 150CMP RAMIPRIL+ANLODIPINO 5/5 MG(NAPRIX A), 810CMP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013. 12.899,03
27/06/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.011.437, 000.011.679, 000.012.183, 000.012.140. 12.552,03
27/06/2014 ESTORNO DO ITEM 27 TERBUTALINA. -347,00
TOTAL 12.552,03 12.552,03 0,00
SALDO A PAGAR 12.552,03