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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1153 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000 KM, 1 HIGIENIZAÇÃO, 1 LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, 1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 353,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000 KM, 1 HIGIENIZAÇÃO, 1 LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, 1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 353,50
21/03/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 5048. 353,50
26/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 353,50
TOTAL 353,50 353,50 353,50
SALDO A PAGAR 0,00