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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1155 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 VASELINA LIQUIDA 1 LT, P/ CONSULTORIOS MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 Valor Empenhado referente a: 1 VASELINA LIQUIDA 1 LT, P/ CONSULTORIOS MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 32,00
20/03/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 901. 32,00
26/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002865 PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2014 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00