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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAZONETTO - MARCIO D. MAZONETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1157 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 RELÉ AUXILIAR, 1 INTERRUPTOR RÉ, 2 LAMPADA 2P, 1 SIRENE RÉ, P/ CONSERTO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 Valor Empenhado referente a: 2 RELÉ AUXILIAR, 1 INTERRUPTOR RÉ, 2 LAMPADA 2P, 1 SIRENE RÉ, P/ CONSERTO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 133,00
18/03/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 004.582.693. 133,00
14/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2014 AUTO ELETRICA MAZONETTO - MARCIO D. MAZONETTO - 3152 133,00
TOTAL 133,00 133,00 133,00
SALDO A PAGAR 0,00