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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAIRTON PUMPMACHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1175 Data de lançamento: 19/03/2014
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº7459. 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2014 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº7459. 250,00
19/03/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 7459 250,00
24/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856701 PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2014 CLAIRTON PUMPMACHER - 451 250,00
28/03/2014 REF. ADIANTAMENTO 7459 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010573. -76,97
28/03/2014 REF. ADIANTAMENTO 7459 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010573. -76,97
28/03/2014 REF. ADIANTAMENTO 7459 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010573. -76,97
TOTAL 173,03 173,03 173,03
SALDO A PAGAR 0,00