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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1274 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2047, MES MARCO DE 2014. 99,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2047, MES MARCO DE 2014. 99,39
24/03/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DOC. 1403.000650671. 99,39
22/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2014 OI SA - 1583 99,39
TOTAL 99,39 99,39 99,39
SALDO A PAGAR 0,00