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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1388 Data de lançamento: 26/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CHUVEIRO FAME, 4 TE LUZ, 3 LAMPADA ECONOMICA 25W, 3 REATOR 2X40, 5 FLUORESCENTE DE 40W, 1 EXTENSÃO 05 METROS, 1 CABO RCA 3 + 3, 8 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 220V, 3 LAMPADA ECONOMICA 14 W E DEMAIS ITENS.P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 420,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2014 Valor Empenhado referente a: 2 CHUVEIRO FAME, 4 TE LUZ, 3 LAMPADA ECONOMICA 25W, 3 REATOR 2X40, 5 FLUORESCENTE DE 40W, 1 EXTENSÃO 05 METROS, 1 CABO RCA 3 + 3, 8 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 220V, 3 LAMPADA ECONOMICA 14 W E DEMAIS ITENS.P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 420,50
31/03/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.670.855. 420,50
04/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 420,50
TOTAL 420,50 420,50 420,50
SALDO A PAGAR 0,00