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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1412 Data de lançamento: 26/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA FOSCA 18LT, 5 FOLHA LIXA, 2 CAIXA DESCARGA, 1 COLA P/ CANO, 3 FLEXIVEL, 1 LUVA MISTA 3/4 X 25, 2 CANO SOLD 25MM, 1 NIPEL C/ REDUÇÃO, 1 VEDA ROSCA, 5KG CIMENTO, 5 LUVA 25MM, 220 PARAFUSO C/ PORCA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. 469,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2014 Valor Empenhado referente a: 1 TINTA FOSCA 18LT, 5 FOLHA LIXA, 2 CAIXA DESCARGA, 1 COLA P/ CANO, 3 FLEXIVEL, 1 LUVA MISTA 3/4 X 25, 2 CANO SOLD 25MM, 1 NIPEL C/ REDUÇÃO, 1 VEDA ROSCA, 5KG CIMENTO, 5 LUVA 25MM, 220 PARAFUSO C/ PORCA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. 469,00
31/03/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.669.883. 469,00
04/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 469,00
TOTAL 469,00 469,00 469,00
SALDO A PAGAR 0,00