| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TINTA FOSCA 18LT, 5 FOLHA LIXA, 2 CAIXA DESCARGA, 1 COLA P/ CANO, 3 FLEXIVEL, 1 LUVA MISTA 3/4 X 25, 2 CANO SOLD 25MM, 1 NIPEL C/ REDUÇÃO, 1 VEDA ROSCA, 5KG CIMENTO, 5 LUVA 25MM, 220 PARAFUSO C/ PORCA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 469,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 TINTA FOSCA 18LT, 5 FOLHA LIXA, 2 CAIXA DESCARGA, 1 COLA P/ CANO, 3 FLEXIVEL, 1 LUVA MISTA 3/4 X 25, 2 CANO SOLD 25MM, 1 NIPEL C/ REDUÇÃO, 1 VEDA ROSCA, 5KG CIMENTO, 5 LUVA 25MM, 220 PARAFUSO C/ PORCA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 469,00 | ||
| 31/03/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.669.883. | 469,00 | ||
| 04/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 469,00 | ||
| TOTAL | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||