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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1414 Data de lançamento: 26/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8BR. TUBO ESGOTO 100MM, 2 CURVA 45º 100 MM, 4 CURVA 90º, 25M MANGUEIRA PRETA, 1 REGISTRO RÁPIDO, 2 TORNEIRA PRETA, 4 CONEXÃO DE MANGUEIRA, 2 ABRAÇADEIRA, 1 VEDA ROSCA, 2 ADAPTADOR MANGA 1/2, 1 LUVA 3/4 P/ ACADEMIA DE SAUDE, PROG. PMAQ. 629,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2014 Valor Empenhado referente a: 8BR. TUBO ESGOTO 100MM, 2 CURVA 45º 100 MM, 4 CURVA 90º, 25M MANGUEIRA PRETA, 1 REGISTRO RÁPIDO, 2 TORNEIRA PRETA, 4 CONEXÃO DE MANGUEIRA, 2 ABRAÇADEIRA, 1 VEDA ROSCA, 2 ADAPTADOR MANGA 1/2, 1 LUVA 3/4 P/ ACADEMIA DE SAUDE, PROG. PMAQ. 629,88
31/03/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.670.769. 629,88
04/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 629,88
TOTAL 629,88 629,88 629,88
SALDO A PAGAR 0,00