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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1428 Data de lançamento: 27/03/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 001604. 107,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 001604. 107,50
27/03/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 001604. 107,50
02/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2014 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 107,50
TOTAL 107,50 107,50 107,50
SALDO A PAGAR 0,00