| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1539 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 446lts. OLEO S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 PROCESSO Nº 11/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.119,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 446lts. OLEO S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 PROCESSO Nº 11/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.119,41 | ||
| 01/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.009.188,000.009.467, 000.009.514,000.009.473,000.009.518,000.009.115,000.009.564, 000.009.586,000.009.612,000.009.614, | 1.119,41 | ||
| 07/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.119,41 | ||
| TOTAL | 1.119,41 | 1.119,41 | 1.119,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||