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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1539 Data de lançamento: 01/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 446lts. OLEO S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 PROCESSO Nº 11/2014 CONTRATO Nº 036/2014. 1.119,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2014 Valor Empenhado referente a: 446lts. OLEO S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 PROCESSO Nº 11/2014 CONTRATO Nº 036/2014. 1.119,41
01/04/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.009.188,000.009.467, 000.009.514,000.009.473,000.009.518,000.009.115,000.009.564, 000.009.586,000.009.612,000.009.614, 1.119,41
07/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 1.119,41
TOTAL 1.119,41 1.119,41 1.119,41
SALDO A PAGAR 0,00